基础信息

学历:本科

学校:华中农业大学

专业:农村能源与环境技术

身体状况:健康

求职意向

意向城市:广东省珠海市

教育经历

华中农业大学

2016.09 ~ 2020.06

农村能源与环境技术

本科

主修课程:电子电工技术、工程热力学、测量技术、能源微生物技术、太阳能利用技术、风能利

用技术、沼气生产利用技术、农业环境监测技术、生物质能利用技术、生态农业技术、电工学、

传热学、工程力学、工程热力学及传热学、能源生物化学、新能源工程与有效利用、能源技术经

济与管理、能源与环境、生物学、农业环境学、现代施肥技术与肥料加工、节能技术、太阳能利

用及其设备、资源调查与评价、环境监测与评价、认识实习、农村能源利用与规划实习、环境监

测实习、毕业实习等,以及各校的主要特色课程和实践环节。

其他审计

性别:女

工作经历

生日:1983.05

厦门建发股份有限公司

2019-1-1 ~ 2020-12-1

电话:188-8888-8888

邮箱:email@jianli1.com

所在地:广东省珠海市

其他审计

参与多家内资外资公司的年审工作及其他审阅鉴证业务,熟悉各个科目,通过检查,询问,

分析等审计程序对项目公司进行访谈,针对其是否存在因舞弊或错误导致的重大错报进行审

计并出具报告。

参与代理记账业务。

参与被审计单位所得税汇算清缴的税审及申报。

参与保险类公司(保险经纪、保险代理、保险公估)、教育类、房地产类的并购尽调工作,

主要负责分析检查项目公司的收入、费用循环,调查其收入费用的真实性、完整性,还原项

目公司的真实情况。

技能列表

Xmind

参与互金公司的尽调并购工作,担任项目负责人,针对企业的财务、业务、法务及信息系统

(后台系统及 App,微信公众号,官网等)展开合规性,真实性,谨慎性检查,并描述被

调查单位的资金流,业务流程,风控流程等,为委托方公司并购工作找出风险点。

参与杨浦区金融办互金行业整改工作,担任项目负责人,根据《互联网金融的暂行管理办法》

等对杨浦区 P2P 公司业务与经营的合法合规性进行检查,并提出整改意见。

参与互联网营销类公司的尽调收购工作,担任项目负责人,通过研究被调查公司不同收入的

业务模式,找出各收入类型中毛利异常的原因并分析可能存在的风险点及盈利点将被调查公

司未纳入成本核算的部分及为进行 IPO 等目的而调增的收入进行还原,为投资人分析真实

的收入毛利并解释原因此外,协调团队成员沟通并关注成员各自负责部分科目的完成情况,

解答成员问题,出具报告并向投资人汇报。

Word

Adobe

Excel

新华人寿保险股份有限公司

2021-1-1 ~ 2022-12-1

其他审计

参与了固安某通的 IPO 审计项目,查验三年大概 360 份合同的真实性,并拍照留存原始审

计证据。

跟随企业财务人员去银行亲函,日均亲函 8 家。

与证券、律所等人员一起对企业的经常性客户进行实地走访,日均走访 6 家,验证客户真实

性。

项目经验

建发股份相关项目

2019-1-1 ~ 2020-12-1

厦门建发股份有限公司

其他审计

协助 PWC 共同评估部门内及部门间现有规章制度流程的有效性、合理性,并提出改进措施;同时对缺乏制度流程的业务,协同相关

部门进行建立和实施;

实施集团、门店层面财务、采购、人事、法务、行政、IT、工程、品牌等方面的审计,监督有关规章制度(SOP)的落地执行情况,

及时发现公司潜在问题和风险,出具审计报告,并对问题的整改进行持续的跟踪和支持;

处理集团内部投诉举报,参与反舞弊调查;

协助制定年度审计工作计划、审计方案、合规年培训方案;

把控供应商招投标会议召开的合理性。

新华人寿相关项目

2021-1-1 ~ 2022-12-1

新华人寿保险股份有限公司

其他审计

公司常规月度、半年度、年度及内控审计

与审计总监确定审计目的,编制审计计划执行审计程序,编制审计底稿。了解公司内控关键控

制点分析内控风险,通过询问、监盘、抽查原始资料等发现内控存在的缺陷,从而完善公司内控

制度;

检查会计业务处理的真实性准确性、以及业务处理流程是否异常。并对报表项目进行复核检

查,检查各项目之间勾稽关系以及财务报表合并抵消分录;

编制半年度财务报告,并与券商沟通半年度财务报告披露事项;与外部审计中介机构对接集团

内各子公司年度审计,提供审计资料并答复中介机构提出的财务问题,复核检查中介机构出具的

年度财务报告,并与中介机构沟通财务报表中调整事项,直至财务报告的最终定稿 。

熟练掌握企业内审过程及内容,熟练梳理企业内控流程及关键控制点,较好推进企业内审工

作;

发现企业应收预付长期挂账问题,督促企业企业对该事项的处理并对其进行后续跟踪;

发现企业存货及固定资产管理不善,资产管理流程存在缺陷,造成企业损失。针对企业相关制

度进行完善,整改内控缺陷,完善内控制度;

与外部审计机构沟通审计相关事项,并对审计事项调整及审计报告进行后续跟踪;

培训集团内各财务人员,关于财务核算规范的要求。并对修改的会计准则进行培训,在每个月

针对财务发现的问题做一次沟通,避免下月度出现类似问题。

2015.08-2016.05 外派国有资产监督委员会 高级审计员

自我评价

在立信会计师事务所工作 2 年,主要工作内容为 IPO 审计、尽职调查等,在目前的公司,主要工作是对集团职能中心、旗下门店、

分子公司开展审计,并对审计中发现的问题出具审计报告及整改方案,对后续整改情况进行追踪。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注