合规专员

性别:女

电话:188-8888-8888

邮箱:email@jianli1.com

生日:1980.05

所在地:广东省珠海市

基础信息

学历:本科

学校:西安电子科技大学

专业:法学

身体状况:健康

求职意向

意向城市:广东省珠海市

教育经历

西安电子科技大学

2009.09 ~ 2013.06

法学

本科

主修课程:中国法律史、中国宪法学、劳动和社会保障法、比较刑法、公司法与企业法、婚姻和继承法、比较民商法、国际刑法学、民

法学总论、物权法与债法、法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼

法、刑事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法。

工作经历

中国太平保险控股有限公司

2012-1-1 ~ 2017-7-1

合规专员

产品推广参与 NPD 过程,进行原料审核,标签审核和同类原料市场对比和分析,出具可行性方案。

为新的产品和工艺制定全球安全合规性的报告和战略,保证实验室工艺到工厂试生产的全线合规,为产品流通供应链各阶段提供法

规指导。

对接国内外法规专家和科研院校,沟通国内政府部门和检测/咨询三方公司,针对新产品开发产生法规符合性等问题,进行沟通解决

和确定。

针对目前无法规标准依据产品和缺少相关资质情况,进行新申报项目立项和扩项项目的开展。

对研发生产检验等人员进行产品相关法律法规标准政府公告的相关培训,进行自检,跟进培训结果。

产品维护协助销售,解决全球食品饮料业、乳业、香原料行业 top 客户产品合规问题,进行产品审核问卷填写和相关声明出具,提

供产品合规答疑和应用标签审核,涵盖北美、南美、欧洲、东南亚等多国家地区。

监控全球食品安全新闻、新标准公告发布,对有关食品安全与产品影响进行最快风险评估分析和解读,对应产品未来变动进行风险

预警。

搭建全球各国各区食品、食品原料、食品添加剂及相关终食品种类通用法规数据库针对产品,建立公司各种市售产品系统合规基础

架构,提供销售支持以便进行快速查找。

参与质量支持销售工作,参与 ISO9001,FSSC220xx,Kosher,halal 等食品安全质量证书的全程审核过程及认证。

项目注册申报沟通协调市场监督管理局等政府机构,办理食品生产经营企业必需证件如 SC 证、食品经营许可证、进口备案等。

统筹申请国内食品添加剂新品种,国内食品新原料,食品种类应用扩项,美国 FEMAGRAS 申报,泰国 FDA 注册等。

华润医药集团有限公司

合规专员

2017-8-1 ~ 2022-12-1

担任储蓄专线坐席(兼任过外呼满意度调查人员)岗位,负责解答客户银行柜台业务,网银、理财等业务问题,受理客户的各项业

务办理及查询,记录客户投诉属性并生成电子工单转送后台组工作等。

在职 14 个月期间,日均接线量 300 余次。

累计 5 个月接线量居储蓄专线坐席首位保持零投诉成立。

xx 年 2 月 21 日至 3 月底,参加公司年度客户满意度外呼工作期间,外呼量及成功率居全公司首位。

项目经验

太平保险相关项目

2012-1-1 ~ 2017-7-1

中国太平保险控股有限公司

合规专员

调研市场上目前合规状态的替糖代糖产品,统计产品类型分类,应用种类用量和法规限制

调查全球各区最新糖税政策,协助市场营销进行基于糖税的定价计算分析

基于食品合规和糖税角度的调研结果,推出对于减糖可进行配方使用的产品类型

华润医药相关项目

2017-8-1 ~ 2022-12-1

华润医药集团有限公司

合规专员

中国电信股份有限公司、中国电信股份山西省分公司国有企业审计。

► 财务报表审计:参与并完成对中国电信股份有限公司和中国电信山西省分公司 2018-2020 年度财务报表审计,2019 年和 2020

年季度商定程序及中期审阅工作。

在审计计划阶段与团队成员合作完成项目风险评估并制定审计程序,安排项目成员工作。

完成往来科目、长期资产、税、收入、成本、费用等科目的审计,完成合并层面财务指标分析,了解并评估异常波动原因,合理保

证集团层面财财务数据的真实性和准确性。

参与被审计单位经营业绩成果分析并出具管理层业绩汇报材料。

起草年度审计报告内容,核对审计报告是否符合现有会计准则的要求,合理保证审计报告披露内容及金额的准确性。

► 内控审计:参与并完成对该集团以及省公司 2018-2020 年三次年度 SOX 内控审计。

参与并完成省分公司 3 次内部控制审计,独立完成收入、成本费用、资本支出、新租赁准则等环节的内控测算,发现并提出改进建

议的内控缺陷 8 处

对该集团三年内控审计中发现的共计 500 个问题,梳理问题原因,影响金额,评估对财务报表审计的影响,对三年重复出现的问题

调查问题原因,并出具管理层汇报材料,年底对内控发现的问题进行跟进,出具内控整改管理层汇报材料。

► 项目管理:作为集团项目组成员,参与完成三次财务报表审计指引和内部控制审计指引的编制,完成与组成部分的沟通和核对,

为组成部分审计工作提供帮助。

► 会计核算办法审核:参与审核并校对电信行业会计核算办法和中国电信股份有限公司会计核算办法中的资产、负债科目,独立完

成涉及新收入准则和新租赁准则会计科目的编写。

技能列表

劳动法:一般

担保法:熟练

公司法:良好

Adobe:精通

自我评价

年金融领域总公司和大型国企的法律事务、合规风控及审计工作的经验。具有较强的法律逻辑分析能力及风险控制能力,善于发现

内控合规问题并总结经验,避免业务操作风险和流程制度漏洞,能独立完成内控制度建设;具备处理复杂或疑难法律事务的工作能

力和实务操作经验,面对变化快速适应,积极解决问题。

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